Ordini di acquisto
Il portafoglio di acquisto ordini può essere alimentato manualmente attraverso
l’immissione di ordini di acquisto puntuali o mediante processi automatici, basato su parametri
preconfigurati e specifici per tipologia di acquisto come per esempio l’approvazione
delle Richieste di Acquisto,
la promozione di Richiesta di Offerta,
l’approvazione dei suggerimenti di approvvigionamento da MRP.
Panthera permette una efficiente gestione delle procedure di approvazione
degli ordini di acquisto attraverso la possibilità di associare a ciascun ordine un preciso
iter di validazione che può coinvolgere diversi dipartimenti/utenti preposti al suo controllo
(per esempio controlli amministrativi o direzionali). Questa funzione è resa possibile attraverso
la definizione di un Workflow.
La funzione di stampa dell’ordine permette di stampare la copia cartacea della Conferma d’ordine
e, se previsto in termini di gestione documentale, provvedere alla archiviazione digitale e all’eventuale
inoltro pre fax o e-mail al fornitore stesso.
Con Panthera la direzione Acquisti può velocemente conoscere la consistenza del proprio
portafoglio ordini di approvvigionamento grazie alle numerose interrogazioni e stampe,
a quantità e a valore, messe a disposizione. Panthera consente infatti di avere sempre sotto controllo,
in termini di quantità e di valore, gli ordini immessi e inevasi, di cui si attende la consegna da parte
del fornitore, quelli evasi parzialmente, di cui si attende il saldo e quelli saldati completamente.
Panthera mette inoltre a disposizione diversi strumenti di analisi sugli Acquisti attraverso:
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